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Gobierno

Contraloría revela anomalías bajo la incumbencia de Félix Delgado en Cataño

El informe señala que se hicieron pagos indebidos y asignación de fondos durante el periodo de 2019 a 2021.

El documento también señala que empleados municipales fueron obligados a trabajar en un negocio privado de un familiar del entonces alcalde.
Foto: Juan R. Costa / NotiCel

La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre la administración municipal de Cataño tras detectar múltiples irregularidades en contratos, pagos indebidos y asignación de fondos durante los años 2019 a 2021 bajo administración de Félix “El Cano” Delgado.

Según el informe, el municipio pagó $841,000 a cinco corporaciones que no tenían licencia para operar negocios de arrendamiento de vehículos ni autorización del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. Además, se identificaron sobrepagos en alquileres de vehículos por $108,000, así como la falta de información esencial en los contratos.

El documento también señala que empleados municipales fueron obligados a trabajar en un negocio privado de un familiar del entonces alcalde, utilizando tiempo compensatorio o bajo amenaza de despido.

“Algunos empleados accedieron por miedo a represalias, mientras que otros se negaron y enfrentaron consecuencias como la retirada de vehículos oficiales asignados”, detalla la auditoría.

Otra de las fallas señaladas incluye el gasto de $4,500 mensuales en el arrendamiento de una guagua de lujo, cuando el mismo modelo estaba disponible en la Administración de Servicios Generales por $2,500.

Asimismo, el informe evidencia que el Municipio desembolsó $369,000 en proyectos de infraestructura que quedaron inconclusos y en deterioro, incluyendo un parque con filtraciones, hongos y acústicos desprendidos. En uno de estos casos, el contratista fue acusado de soborno y corrupción.

El Contralor refirió estos hallazgos al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y otras agencias para la acción correspondiente. Además, recomendó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto supervisar la implementación de un plan de acción correctiva.