{"id":831127,"date":"2025-03-20T13:09:08","date_gmt":"2025-03-20T17:09:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/ahora\/gobierno\/legislatura\/20250320\/senalan-deficiencias-en-las-operaciones-fiscales-de-la-superintendencia-del-capitolio\/"},"modified":"2025-08-01T13:41:01","modified_gmt":"2025-08-01T13:41:01","slug":"senalan-deficiencias-en-las-operaciones-fiscales-de-la-superintendencia-del-capitolio-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20250320\/senalan-deficiencias-en-las-operaciones-fiscales-de-la-superintendencia-del-capitolio-2\/","title":{"rendered":"Se\u00f1alan deficiencias en las operaciones fiscales de la Superintendencia del Capitolio"},"content":{"rendered":"<h3>El informe preparado en la Oficina del Contralor cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2024.<\/h3>\n<p>La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emiti\u00f3 una opini\u00f3n cualificada de las operaciones fiscales de la Superintendencia del Capitolio Estatal de la Asamblea Legislativa. Una opini\u00f3n cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.<\/p>\n<p>El informe revela deficiencias relacionadas con la solicitud, adquisici\u00f3n y recibo de bienes y servicios mediante \u00f3rdenes de compra. De la muestra examinada, el 15% inclu\u00eda cotizaciones recibidas antes de elaborar los formularios de Requisici\u00f3n de Materiales, y en el 5% de las \u00f3rdenes de compra, la Superintendencia oblig\u00f3 los fondos 52 d\u00edas despu\u00e9s de recibir los servicios.<\/p>\n<p>Estas situaciones contrarias al Reglamento de Compras de 2014, puede afectar la transparencia en los procesos ya que no promueve la competencia abierta y justa entre proveedores.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, en el 45% de las \u00f3rdenes de compra, se prepararon los formularios de Informe de Recibo e Inspecci\u00f3n, hasta 63 d\u00edas despu\u00e9s de la fecha de facturaci\u00f3n, y en el 5% se recibieron bienes distintos a los solicitados. Los auditores detectaron tambi\u00e9n que el 10% de las facturas presentadas por dos proveedores, no incluyeron la certificaci\u00f3n requerida por el C\u00f3digo de \u00c9tica de los Contratistas.<\/p>\n<p>Estas deficiencias propiciaron que la Superintendencia no llevara a cabo un control adecuado de las compras. De este modo, la Superintendencia tampoco contaba con las certificaciones que garantizan que ninguno de sus empleados tiene inter\u00e9s alguno en las ganancias producto de la compra.<\/p><div class=\"notic-content-middle\" id=\"notic-2209542141\"><a data-no-instant=\"1\" href=\"https:\/\/www.cst.pr.gov\/\" rel=\"noopener\" class=\"a2t-link\" target=\"_blank\" aria-label=\"CST Banners Pasa la llave\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/06\/29124336\/CST_Suma-Pasa-La-Llave_970x250.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/06\/29124336\/CST_Suma-Pasa-La-Llave_970x250.jpg 970w, https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/06\/29124336\/CST_Suma-Pasa-La-Llave_970x250-300x77.jpg 300w, https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/06\/29124336\/CST_Suma-Pasa-La-Llave_970x250-768x198.jpg 768w, https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/06\/29124336\/CST_Suma-Pasa-La-Llave_970x250-18x5.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 970px) 100vw, 970px\" width=\"970\" height=\"250\"   \/><\/a><\/div>\n<p>La auditor\u00eda de tres hallazgos se\u00f1ala que la Superintendencia no puede ejercer un control adecuado de los bienes adquiridos para otras entidades de la Asamblea Legislativa, ya que las Normas sobre el Presupuesto y el Reglamento de Propiedad, carecen de disposiciones al respecto. Por ejemplo, al 1 de marzo de 2024, la Superintendencia ten\u00eda una cuenta por cobrar de otra entidad por $20,000 registrada en sus libros desde el 7 de diciembre de 2020. La ausencia de normas reglamentarias propicia que la Superintendencia no realice gestiones de cobro adecuadas.<\/p>\n<p>El informe indica que 10 empleados ejerc\u00edan funciones conflictivas de receptores en el m\u00f3dulo de Compras y Requisiciones con el acceso a los documentos del proceso de compras.  Este hecho, contrario al Reglamento de Administraci\u00f3n y Uso de los Sistemas, propicia que se cometan errores o irregularidades.<\/p>\n<p>El presupuesto de la Superintendencia fue de $167.8 millones del 2017 al 2024, y hab\u00eda realizado desembolsos por $147.7 millones al 30 de junio de 2024.<\/p>\n<p>La auditor\u00eda le recomienda a los presidentes del Senado y de la C\u00e1mara de Representantes que tomen las medidas necesarias para asegurarse que el superintendente del Capitolio cumpla con las recomendaciones del informe y que la situaciones no se repitan.<\/p>\n<p>El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2024.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El informe preparado en la Oficina del Contralor cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2024. 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